【不是 要我帮 客服】 全平台技术咨询 QQ:786101282 | 视觉设计咨询 QQ:1976669278

要我帮设计推荐信息摘要:

财务工作流程 财务工作标准流程一、出纳岗工作流程.二、销售费用岗工作流程.三、管理费用岗工作流程.四、固定资产核算岗工作流程.五、材料审核岗工作流程.六、生产成本核算

财务工作流程 财务工作标准流程

一、出纳岗工作流程.

二、销售费用岗工作流程.

三、管理费用岗工作流程.

四、固定资产核算岗工作流程.

五、材料审核岗工作流程.

六、生产成本核算岗工作流程.

七、销售核算岗工作流程.

八、工资福利岗位工作流程.

九、税务岗工作流程.

十、内部审计岗工作流程.

十、主管岗工作流程...


一、出纳岗工作流程.

(一)现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款---检查收据开具的金额正确、大小写致、

有经手人签名--→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章--→将收据第②联(或发票联)给交款人

-- .凭记账联登记现金流水账--→登记票据传递登记本--→将记账联连同票据登记本传相应岗位

签收制证

工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注: (1)则上只有收蛭现金才能具收据,在收到鹅行存或下蜘擂开具收据的,核实收据随“转账”字

样,励盖“转账”图章和捞结算章,并镫记漂据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发旗时代收代扣的项,由虹资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

2、付现

(1)费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致--检查并督促领款人签名一-→据记账

凭证金额付款--→在原始凭证.上加盖“现金付讫”图章---登记现金流水账- -- 将记账凭证及时传

主管岗算核.



分享海报

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在下载获取之前确认好 是您所需要的资源